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2024年度龙岩市本级政府决算相关重要事项说明

文章来源:龙岩市财政局
发布时间:2025-08-11 14:21
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  一、市本级支出决算说明

  2024年度龙岩市本级一般公共预算支出决算数为930429万元,比上年增加13350万元,增长1.5%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出88508万元,较上年减少1083万元,下降1.2%。其中:

  1.人大事务2235万元,较上年减少255万元,下降10.2%,主要原因是会议、培训及接待费减少。

  2.政协事务1961万元,较上年减少138万元,下降6.6%。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务11722万元,较上年减少1049万元,下降8.2%,主要原因是一次性项目经费减少。

  4.发展与改革事务3828万元,较上年减少328万元,下降7.9%。

  5.统计信息事务4069万元,较上年减少1491万元,下降26.8%,主要原因是一次性项目经费减少。

  6.财政事务2786万元,较上年增加200万元,增长7.7%。主要原因是机构改革,金融监管局并入财政局。

  7.税收事务3590万元,较上年增加868万元,增长31.9%,主要原因是部分2023年度市本级财税征管机关促进财政增收正向激励资金于2024年兑现。

  8.审计事务1259万元,较上年减少87万元,下降6.5%。

  9.海关事务543万元,较上年增加273万元,增长101.1%,主要原因是用于支持综合实验用房设备更新维护配套资金专项经费增加。

  10.纪检监察事务10838万元,较上年增加3418万元,增长46.1%。

  11.商贸事务1936万元,较上年减少211万元,下降9.8%。

  12.知识产权事务260万元,较上年减少501万元,下降65.8%,主要原因是上级专款支出减少。

  13.民族事务331万元,较上年减少16万元,下降4.6%。

  14.港澳台事务593万元,较上年减少30万元,下降4.8%。

  15.档案事务323万元,较上年减少8万元,下降2.4%。

  16.民主党派及工商联事务664万元,较上年减少1万元,下降0.2%。

  17.群众团体事务2272万元,较上年减少522万元,下降18.7%,主要原因是工人文化宫建设资金支出减少。

  18.党委办公厅(室)及相关机构事务6373万元,较上年减少137万元,下降2.1%。

  19.组织事务2695万元,较上年增加26万元,增长1.0%。

  20.宣传事务3182万元,较上年减少475万元,下降13.0%,主要原因是上年融媒体改革政策到期相关支出减少。

  21.统战事务1109万元,较上年减少54万元,下降4.6%。

  22.其他共产党事务支出(款)81万元,较上年减少1万元,下降1.2%。

  23.网信事务546万元,较上年减少4万元,下降0.7%。

  24.市场监督管理事务6318万元,较上年增加69万元,增长1.1%。

  25.社会工作事务169万元,与上年持平。

  26.信访事务352万元,与上年持平。

  27.其他一般公共服务支出(款)12566万元,较上年减少2129万元,下降14.5%,主要原因是政策到期相关支出减少。

  (二)国防支出830万元,较上年增加331万元,增长66.3%。

  (三)公共安全支出45825万元,较上年减少6231万元,下降12.0%。其中:

  1.武装警察部队(款)49万元,较上年减少1116万元,下降95.8%,主要原因是训练基地配套设施建设资金减少。

  2.公安43660万元,较上年减少5284万元,下降10.8%,主要原因是单位信息化建改造等项目减少。

  3.国家安全150万元,与上年持平。

  4.法院200万元,与上年持平。

  5.司法1496万元,较上年增加186万元,增长14.2%。

  6.国家保密139万元,较上年减少46万元,下降24.9%。

  7.其他公共安全支出(款)131万元,较上年增加29万元,增长28.4%。

  (四)教育支出112690万元,较上年增加1105万元,增长1.0%。其中:

  1.教育管理事务1770万元,较上年减少31万元,下降1.7%。

  2.普通教育47976万元,较上年增加5495万元,增长12.9%,主要原因是校区建设项目资金增加。

  3.职业教育33612万元,较上年增加1991万元,增长6.3%,主要原因是职业教育支出增加。

  4.成人教育282万元,较上年减少2万元,下降0.7%。

  5.特殊教育2935万元,较上年增加359万元,增长13.9%。

  6.进修及培训2998万元,较上年增加810万元,增长37.0%。

  7.教育费附加安排的支出11909万元,较上年减少1710万元,下降12.6%,主要原因是实训基地项目资金减少。

  8.其他教育支出(款)11208万元,较上年减少5807万元,下降34.1%,主要原因是学校及配套设施项目建设资金减少。

  (五)科学技术支出9068万元,较上年增加3363万元,增长58.9%。其中:

  1.科学技术管理事务270万元,较上年减少58万元,下降17.7%。

  2.基础研究2449万元,较上年增加1169万元,增长91.3%,主要原因是上级专项资金增加。

  3.应用研究218万元,较上年增加168万元,增长336.0%,主要原因是上级专项资金增加。

  4.技术研究与开发3892万元,较上年增加1265万元,增长48.2%,主要原因是科技成果转化与扩散项目支出增加。

  5.科技条件与服务458万元,较上年增加77万元,增长20.2%。

  6.社会科学136万元,较上年增加2万元,增长1.5%。

  7.科学技术普及679万元,较上年增加64万元,增长10.4%。

  8.科技重大项目0万元,较上年减少14万元,下降100.0%。

  (六)文化旅游体育与传媒支出11597万元,较上年减少5692万元,下降32.9%。其中:

  1.文化和旅游5041万元,较上年减少439万元,下降8.0%。

  2.文物3110万元,较上年减少33万元,下降1.0%。

  3.体育1320万元,较上年减少440万元,下降25.0%,主要原因是一次性项目经费减少。

  4.广播电视771万元,较上年减少484万元,下降38.6%,主要原因是上年一次性因素抬高基数。

  5.其他文化旅游体育与传媒支出(款)1355万元,较上年减少4296万元,下降76.0%,主要原因是上级专款减少。

  (七)社会保障和就业支出77162万元,较上年增加3493万元,增长4.7%。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务8248万元,较上年增加2629万元,增长46.8%,主要原因是上级专款资金增加。

  2.民政管理事务826万元,较上年减少117万元,下降12.4%。

  3.行政事业单位养老支出59034万元,较上年增加4801万元,增长8.9%。

  4.企业改革补助0万元,较上年减少2409万元,下降100.0%,主要原因是国企改制经费改为国资预算列支。

  5.就业补助1911万元,较上年增加588万元,增长44.4%。

  6.抚恤2045万元,较上年减少1579万元,下降43.6%。

  7.退役安置1161万元,较上年减少464万元,下降28.6%。

  8.社会福利1287万元,较上年增加50万元,增长4.0%。

  9.残疾人事业719万元,较上年减少118万元,下降14.1%。

  10.红十字事业288万元,较上年减少28万元,下降8.9%。

  11.临时救助150万元,较上年减少76万元,下降33.6%,主要原因是上级专款减少。

  12.财政对基本养老保险基金的补助642万元,较上年增加221万元,增长52.5%,主要原因是标准提高支出增加。

  13.退役军人管理事务823万元,较上年减少4万元,下降0.5%。

  14.其他社会保障和就业支出(款)28万元,较上年减少1万元,下降3.4%。

  (八)卫生健康支出196363万元,较上年减少11305万元,下降5.4%。其中:

  1.卫生健康管理事务821万元,较上年减少114万元,下降12.2%。

  2.公立医院9330万元,较上年增加505万元,增长5.7%。

  3.公共卫生10637万元,较上年减少19881万元,下降65.1%,主要原因是核酸检测经费、新冠患者救治费用、重症救治能力提升项目等疫情防控相关补助资金减少9881万元;一院分院综合院区一期项目中央补助资金支出减少10000万元。

  4.计划生育事务364万元,较上年增加11万元,增长3.1%。

  5.行政事业单位医疗9942万元,较上年减少3536万元,下降26.2%。

  6.财政对基本医疗保险基金的补助143332万元,较上年增加8162万元,增长6.0%,主要原因是规定标准提高支出增加。

  7.医疗救助17399万元,较上年增加5075万元,增长41.2%,主要原因是财政承担2023年度各县医疗救助基金与精准扶贫医疗叠加保险资金赤字分担参保资金增加。

  8.医疗保障管理事务3564万元,较上年减少116万元,下降3.2%。

  9.中医药事务274万元,较上年减少115万元,下降29.6%,主要原因是上级专款减少。

  10.疾病预防控制事务24万元,较上年增加24万元,增长100.0%。

  11.其他卫生健康支出(款)676万元,较上年减少1320万元,下降66.1%,主要原因是上级专款减少。

  (九)节能环保支出32785万元,较上年减少4992万元,下降13.2%。其中:

  1.环境保护管理事务18194万元,较上年减少6228万元,下降25.5%,主要原因是海绵项目资金支出减少。

  2.环境监测与监察50万元,较上年减少111万元,下降68.9%,主要原因是上级专款减少。

  3.污染防治3300万元,较上年减少526万元,下降13.7%,主要原因是上级专款减少。

  4.自然生态保护5466万元,较上年减少2468万元,下降31.1%,主要原因是山水项目资金支出减少。

  5.森林保护修复74万元,较上年增加74万元,增长100.0%。

  6.能源节约利用(款)577万元,较上年增加539万元,增长1418.4%,主要原因是上级补助资金增加。

  7.能源管理事务66万元,较上年减少22万元,下降25.0%。

  8.其他节能环保支出(款)5058万元,较上年增加3750万元,增长286.7%,主要原因是海绵项目资金支出增加。

  (十)城乡社区支出85171万元,较上年增加24872万元,增长41.2%。其中:

  1.城乡社区管理事务11717万元,较上年增加685万元,增长6.2%。

  2.城乡社区规划与管理(款)254万元,较上年减少2827万元,下降91.8%,主要原因是山水项目资金支出减少。

  3.城乡社区公共设施17749万元,较上年增加6351万元,增长55.7%,主要原因是上级补助资金增加。

  4.城乡社区环境卫生(款)22433万元,较上年增加562万元,增长2.6%。

  5.建设市场管理与监督(款)307万元,较上年增加216万元,增长237.4%,主要原因是一次性因素支出增加。

  6.其他城乡社区支出(款)32711万元,较上年增加19885万元,增长155.0%,主要原因是一次性因素支出增加。

  (十一)农林水支出62195万元,较上年增加41183万元,增长196.0%。其中:

  1.农业农村4438万元,较上年减少196万元,下降4.2%。

  2.林业和草原32938万元,较上年增加27335万元,增长487.9%,主要原因是上级补助资金增加。

  3.水利16587万元,较上年增加11460万元,增长223.5%,主要原因是上级补助资金增加。

  4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4056万元,较上年增加3194万元,增长370.5%,主要原因是农村基础设施支出增加。

  5.普惠金融发展支出4176万元,较上年增加296万元,增长7.6%。

  6.其他农林水支出(款)0万元,较上年减少896万元,下降100.0%。

  (十二)交通运输支出105167万元,较上年增加7007万元,增长7.1%。其中:

  1.公路水路运输89078万元,较上年增加802万元,增长0.9%。

  2.铁路运输337万元,较上年增加20万元,增长6.3%。

  3.民用航空运输5744万元,较上年减少3516万元,下降38.0%,主要原因是上级补助资金减少。

  4.邮政业支出114万元,较上年增加7万元,增长6.5%。

  5.其他交通运输支出(款)9894万元,较上年增加9694万元,增长4847.0%,主要原因是一次性项目支出增加。

  (十三)资源勘探工业信息等支出22507万元,较上年增加116万元,增长0.5%。其中:

  1.资源勘探开发88万元,较上年增加5万元,增长6.0%。

  2.制造业114万元,较上年减少9万元,下降7.3%。

  3.工业和信息产业监管513万元,较上年减少6万元,下降1.2%。

  4.国有资产监管429万元,较上年增加19万元,增长4.6%。

  5.支持中小企业发展和管理支出17908万元,较上年减少2431万元,下降12.0%,主要原因是龙辉、家苑项目等重点项目贷款贴息支出减少,2024年无此项目。

  6.其他资源勘探工业信息等支出(款)3455万元,较上年增加2538万元,增长276.8%,主要原因上级补助资金增加。

  (十四)商业服务业等支出1188万元,较上年增加88万元,增长8.0%。其中:

  1.商业流通事务850万元,较上年减少12万元,下降1.4%。

  2.涉外发展服务支出330万元,较上年增加175万元,增长112.9%。

  3.其他商业服务业等支出(款)8万元,较上年减少75万元,下降90.4%,主要原因是上级补助资金减少。

  (十五)金融支出1244万元,较上年减少1127万元,下降47.5%。其中:

  1.金融部门监管支出360万元,较上年增加300万元,增长500.0%,主要原因是一次性因素支出增加。

  2.金融发展支出854万元,较上年减少1232万元,下降59.1%,主要原因是上级补助资金减少。

  3.其他金融支出(款)30万元,较上年减少195万元,下降86.7%,主要原因是上级补助资金减少。

  (十六)自然资源海洋气象等支出13191万元,较上年减少21244万元,下降61.7%。其中:

  1.自然资源事务12773万元,较上年减少21148万元,下降62.3%,主要原因是山水项目资金减少。

  2.气象事务418万元,较上年减少3万元,下降0.7%。

  3.其他自然资源海洋气象等支出(款)0万元,较上年减少93万元,下降100.0%。

  (十七)住房保障支出19087万元,较上年减少18464万元,下降49.2%。其中:

  1.保障性安居工程支出4901万元,较上年减少12927万元,下降72.5%,主要原因是上年棚户区改造等项目大部分完工,当年相关支出减少。

  2.住房改革支出11400万元,较上年减少427万元,下降3.6%。

  3.城乡社区住宅2786万元,较上年减少5110万元,下降64.7%,主要原因是购房补贴支出减少。

  (十八)粮油物资储备支出1861万元,较上年减少258万元,下降12.2%。其中:

  1.粮油物资事务1861万元,较上年减少258万元,下降12.2%,主要原因是2024年无粮食应急加工生产线财政补助。

  (十九)灾害防治及应急管理支出11033万元,较上年增加2586万元,增长30.6%。其中:

  1.应急管理事务3409万元,较上年增加1693万元,增长98.7%,主要原因是上级补助资金支出增加。

  2.消防救援事务6081万元,较上年增加2003万元,增长49.1%,主要原因是上级补助资金支出增加。

  3.矿山安全409万元,较上年减少18万元,下降4.2%。

  4.地震事务208万元,较上年减少15万元,下降6.7%。

  5.自然灾害防治825万元,较上年减少696万元,下降45.8%,主要原因是中央补助项目资金减少。

  6.自然灾害救灾及恢复重建支出101万元,较上年增加54万元,增长114.9%。

  7.其他灾害防治及应急管理支出(款)0万元,较上年减少435万元,下降100.0%,主要原因是上级补助资金减少。

  (二十)其他支出(类)15514万元,较上年减少428万元,下降2.7%。其中:

  1其他支出(款)15514万元,较上年减少428万元,下降2.7%。

  (二十一)债务付息支出23268万元,较上年增加1096万元,增长4.9%。其中:

  1.地方政府一般债务付息支出23268万元,较上年增加1096万元,增长4.9%。

  (二十二)债务发行费用支出82万元,较上年减少44万元,下降34.9%。其中:

  1.地方政府一般债务发行费用支出(款)82万元,较上年减少44万元,下降34.9%。

  2.地方政府一般债务发行费用支出(项)82万元,较上年增加82万元,增长100.0%。

  二、财政转移支付安排情况

  2024年度龙岩市本级对下税收返还和转移支付决算数为1732652万元,比2023年度决算数减少93584万元,下降5.1%。具体情况如下:

  (一)税收返还

  2024年度龙岩市(县、区)对下税收返还决算数为52555万元,与上年持平,具体情况如下:

  1.所得税基数返还支出14218万元,与上年持平。

  2.成品油税费改革税收返还支出3034万元,与上年持平。

  3.增值税返还支出22108万元,与上年持平。

  4.消费税返还支出3142万元,与上年持平。

  5.增值税“五五分享”税收返还支出10053万元,与上年持平。

  (二)一般性转移支付

  2024年度龙岩市本级对下一般转移支付决算数为1346994万元,较上年减少87269万元,下降6.1%。具体情况如下:

  1.体制补助收入3362万元,与上年持平。

  2.均衡性转移支付收入231586万元,较上年增加9603万元,增长4.3%。

  3.县级基本财力保障机制奖补资金收入130217万元,较上年增加1153万元,增长0.9%。

  4.结算补助收入44948万元,较上年减少33147万元,下降42.4%,主要原因是上级补助资金减少。

  5.资源枯竭型城市转移支付补助收入3553万元,较上年减少3万元,下降0.1%。

  6.重点生态功能区转移支付收入35141万元,较上年增加703万元,增长2.0%。

  7.固定数额补助收入503万元,较上年减少23万元,下降4.4%。

  8.革命老区转移支付收入31399万元,较上年增加70万元,增长0.2%。

  9.民族地区转移支付收入200万元,与上年持平。

  10.欠发达地区转移支付收入35475万元,较上年增加127万元,增长0.4%。

  11.一般公共服务共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少63万元,下降100.0%。

  12.国防共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少300万元,下降100.0%。

  13.公共安全共同财政事权转移支付收入10716万元,较上年减少905万元,下降7.8%。

  14.教育共同财政事权转移支付收入61228万元,较上年减少2274万元,下降3.6%。

  15.科学技术共同财政事权转移支付收入2288万元,较上年减少3419万元,下降59.9%,主要原因是科技奖补资金以及企业研发经费投入分段补助清算资金减少。

  16.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入10545万元,较上年减少2057万元,下降16.3%,主要原因是文物和世界文化遗产保护专项资金减少。

  17.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入172131万元,较上年增加9897万元,增长6.1%。

  18.医疗卫生共同财政事权转移支付收入38507万元,较上年增加3985万元,增长11.5%,主要原因是上级卫生健康专项资金增加。

  19.节能环保共同财政事权转移支付收入50422万元,较上年增加29997万元,增长146.9%,主要原因是生态保护补偿资金增加。

  20.城乡社区共同财政事权转移支付收入3万元,与上年持平。

  21.农林水共同财政事权转移支付收入131513万元,较上年减少218315万元,下降62.4%,主要原因是增发国债补助资金、高标准农田建设补助资金减少。

  22.交通运输共同财政事权转移支付收入120438万元,较上年增加66710万元,增长124.2%,主要原因是上级车辆购置税补助资金增加。

  23.资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少114万元,下降100.0%。

  24.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少1163万元,下降100.0%,主要原因是上级乡村振兴试点示范土地整治专项资金减少。

  25.住房保障共同财政事权转移支付收入3861万元,较上年减少3890万元,下降50.2%,主要原因是城镇保障性安居工程补助资金减少。

  26.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元,较上年减少322万元,下降100.0%。

  27.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入13570万元,较上年减少76439万元,下降84.9%,主要中央增发国债资金补助减少。

  28.增值税留抵退税转移支付0万元,较上年减少37985万元,下降100.0%,主要原因是奖补机制到期,补助减少。

  29.其他退税减税降费转移支付0万元,较上年减少14140万元,下降100.0%,主要原因是奖补机制到期,补助减少。

  30.其他一般性转移支付收入29355万元,较上年减少991万元,下降3.3%。

  (三)专项转移支付

  2024年度龙岩市本级对下专项转移支付决算数为333103万元,较上年减少6315万元,下降1.9%。具体情况如下:

  1.一般公共服务3011万元,较上年减少2296万元,下降43.3%。

  2.国防650万元,较上年减少1922万元,下降74.7%。

  3.公共安全1344万元,较上年增加413万元,增长44.4%,主要原因是学生交通安全补助资金增加。

  4.教育11076万元,较上年增加4012万元,增长56.8%,主要原因是中央基建投资补助资金增加。

  5.科学技术1326万元,较上年减少1794万元,下降57.5%,主要原因是一次性因素支出减少。

  6.文化旅游体育与传媒11560万元,较上年增加9168万元,增长383.3%,主要原因是中央基建投资补助资金增加。

  7.社会保障和就业22476万元,较上年增加11194万元,增长99.2%,主要原因是社会服务设施建设支持工程等资金增加。

  8.卫生健康4722万元,较上年减少1287万元,下降21.4%,主要原因是上年一次性因素。

  9.节能环保70820万元,较上年增加12344万元,增长21.1%,主要原因是生态领域基建资金支出增加。

  10.城乡社区40143万元,较上年增加13828万元,增长52.5%,主要原因是城市排水防涝能力提升补助资金增加。

  11.农林水51719万元,较上年减少22482万元,下降30.3%,主要原因是上级专项资金减少。

  12.交通运输69万元,较上年减少8976万元,下降99.2%,主要原因是中央基建补助资金减少。

  13.资源勘探工业信息等9022万元,较上年减少19884万元,下降68.8%,主要原因是上级专项资金减少。

  14.商业服务业等14776万元,较上年增加3066万元,增长26.2%,主要原因是上级专项资金增加。

  15.金融714万元,较上年减少667万元,下降48.3%,主要原因是融资担保风险补偿和业务奖补资金减少。

  16.自然资源海洋气象等30997万元,较上年减少26680万元,下降46.3%,主要原因是上级九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、重点生态保护修复治理工程大部分完工相关支出减少。

  17.住房保障3172万元,较上年减少8238万元,下降72.2%,主要原因是城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程支出减少。

  18.粮油物资储备1121万元,较上年增加869万元,增长344.8%,主要原因是储备订单粮食及安全专项资金增加。

  19.灾害防治及应急管理29125万元,较上年增加20787万元,增长249.3%,主要原因是中央增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金增加。

  20.其他支出25260万元,较上年增加12230万元,增长93.9%,主要原因是广龙对口合作配套补助资金增加。

  三、举借政府债务情况

  (一)政府债务规模情况

  2024年,省财政厅核定我市法定政府债务限额1155.18亿元,其中:一般债务限额325.24亿元、专项债务限额829.94亿元。截至2024年末,全市法定政府债务余额1119.65亿元,其中:一般债务余额310.93亿元、专项债务余额808.72亿元,严格控制在省财政厅核定的限额之内。

  省财政厅核定市级(含高新区,下同)法定政府债务限额452.02亿元,其中:一般债务限额90.47亿元、专项债务限额361.55亿元。截至2024年末,市级法定政府债务余额440.90亿元,其中:一般债务余额88.29亿元、专项债务余额352.61亿元,严格控制在省财政厅核定的限额之内。(二)政府债务期限结构情况

  全市2024年末法定政府债务余额中,2025年到期80.03亿元,占7.1%;2026年到期89.81亿元,占8.0%;2027年到期50.64亿元,占4.5%;2028年到期90.59亿元,占8.1%;2029年及以后年度到期808.58亿元,占72.3%。

  市级2024年末法定政府债务余额中,2025年到期51.27亿元,占11.6%;2026年到期49.89亿元,占11.3%;2027年到期19.52亿元,占4.4%;2028年到期43.99亿元,占10%;2029年及以后年度到期276.23亿元,占62.7%。

  (三)政府债券发行使用情况

  2024年,全市共发行法定政府债券201.93亿元,其中:用于项目建设的新增债券32.01亿元;补充政府性基金财力专项债券48.26亿元用于偿还存量债务;再融资债券121.66亿元,主要用于偿还部分到期法定政府债务本金52.56亿元和用于偿还存量债务、清理暂付款等69.10亿元。

  市级共发行法定政府债券105.32亿元,其中:用于项目建设的新增债券8.73亿元,主要用于支持保障性住房、市政和产业园区基础设施、农林水利、教育、医疗卫生等领域项目建设;补充政府性基金财力专项债券35.19亿元用于偿还存量债务;再融资债券61.40亿元,主要用于偿还部分到期法定政府债务本金20.08亿元和用于偿还存量债务41.32亿元。

  (四)政府债务还本付息情况

  2024年,全市各级严格落实偿债责任,到期政府债券本息96.43亿元全部按时足额兑付(再融资债券偿还52.56亿元、预算安排偿还43.87亿元),其中:偿还到期政府债券本金60.52亿元(一般债券本金27.17亿元、专项债券本金33.35亿元),偿还到期政府债券利息35.91亿元(一般债券利息9.76亿元、专项债券利息26.15亿元)。

  市级到期政府债券本息36.99亿元(再融资债券偿还20.08亿元,预算安排偿还16.91亿元),其中:偿还到期政府债券本金22.31亿元(一般债券本金7.47亿元、专项债券本金14.84亿元),偿还到期政府债券利息14.68亿元(一般债券利息2.87亿元、专项债券利息11.81亿元)。

  四、重大政策和重点项目绩效目标

  2024年,对困难群众补助、产业投资基金、三农保险和森林综合保险、市区路灯电费及维护费、龙岩园田塘蓄洪湿地建设工程、市自然资源局部门整体绩效评价等13个重点领域和重点支持项目开展财政重点绩效评价(内部信息3个),涉及13个部门,金额8.24亿元,其中,评价等级优良的有 9个。财政评价报告详见附件。